到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
工作职责1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。2、招投标过程稽核审计:公司范围内各项招投标过程的稽核。3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。4、各项成本费用支出的稽核。5、公司相关领导交办的其他审计工作,如资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。
要求:1、全日制本科以上学历; 2、持有会计中级职称证; 3、高效执行力、诚实可靠,沟通协调能力强。职能类别:审计专员/助理审计经理/主管
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。