招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1、协助审计经理拟定并完善内部审计制度和流程,健全完善企业内部控制管理体系;2、根据公司的经营目标拟定审计计划,开展各类经营审计及专项审计工作,针对各项审计工作的结果,编制审计报告,提交审计建议,并跟进审计整改执行情况;3、参与制定与审阅公司各项内部制度及流程,对缺乏关键控制点的流程提供建议并协助部门设立必要控制点;4、负责具体实施内控审计项目,包括制定审计方案,组织现场内控审计,审核工作底稿,编写审计报告等;5、对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;6、协助审计经理管理集团及各分子公司内部审计工作;7、完成部门领导安排的其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计或金融等相关专业;2、中级及以上职称,具有CPA优先,具有5年以上财务、审计工作经验,英语要求CET-4级或以上、国际大型会计师事务所3年以上审计经验优先、CPA优先,有电商、国际贸易行业相关工作经验者优先;3、熟悉国家财务法规、税法、金融政策,熟悉内部审计等方面的工作,掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识,熟练使用各种财务办公软件,熟悉企业内部业务、工作流程;4、工作认真严谨,丰富的专业技能和极强的领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力,具有很强的判断决策能力,执行能力强;5、具有良好的执业操守和个人素养,能严格要求自己,敢于坚持原则,具有快速学习能力和适应能力,能承受工作压力,热爱审计工作。
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