招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1、拟定并完善内部审计制度和流程,健全完善企业内部控制管理体系;2、根据公司的经营目标拟定审计计划,开展各类经营审计及专项审计工作;3、参与与审阅公司各项内部制度及流程,对缺乏关键控制点的流程提供建议并协助部门设立必要控制点;4、负责具体实施内控审计项目,包括制定审计方案,组织现场内控审计,审核工作底稿,编写审计报告等;5、分析内控缺陷产生的原因,定位问题,并提供合理的改善建议,并督促、跟踪审计结论和建议的落实情况;6、对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;7、指导并协调管理集团及各分子公司内部审计工作。
任职要求:1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业;2、中级及以上职称,具有CPA优先,5年以上审计相关工作经验,至少具备3年以上国内主板上市IPO经验,国内前10名大型会计师事务所审计工作经验优先,有电商、国际贸易行业相关工作经验者优先;3、熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部审计控制有较强的平衡能力;4、工作认真严谨,丰富的专业技能和极强的领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力,具有很强的判断决策能力,执行能力强;5、具有良好的执业操守和个人素养,能严格要求自己,敢于坚持原则,具有快速学习能力和适应能力,能承受工作压力,热爱审计工作。
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