到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:
1、组织或参与风险评估工作;
2、组织或参与内控梳理工作;
3、组织或参与内控自评价工作
4、组织或参与内控审计项目的开展;
5、起草公司《内部控制自我评价报告》;
6、组织或参与内控体系的建设;
7、参与经营单元内部控制的检查评价。
任职资格:
1、年龄40岁以下,本科以上学历;
2、具有3年以上大中型企业内控或审计、财务会计,或计算计信息化管理、企业管理、营销管理、采购管理,或会计师事务所审计工作经验的优先;
3、原则性强,敬业认真,具有系统思考能力、综合分析能力、文字写作能力、团队合作能力、协调沟通能力;
4、能够熟练使用Word、Excel等办公软件;
5、能适应出差。
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