到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书 ;
3.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作 ;
5.组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见 ;6.组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作 ;
7.负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导 ;任职要求:1.财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有中级会计师及以上职称;
2.具有5年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;
3.具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;
4.具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;
5.具有敬业精神和良好的职业道德操守。
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