招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1、制订并实施公司内部审计工作年度计划;2、负责梳理及优化公司业务流程,制定及完善内部控制制度,并对内部控制制度进行审计及评价工作;3、具体开展公司各项流程的调研与梳理工作,编制标准流程文档;4、定期进行内控评估,分析业务风险及成本效益,提出优化解决方案,并跟踪落实;5、开展财务、业务等专项审计工作,撰写审计报告,提出整改建议;6、与内部审计相关的其他工作。
岗位要求:1、大专及以上学历,具有金融、经济、财务、会计、审计专业教育背景优先;2、有集团内审、财务会计及会计师事务所工作经验优先;3、熟悉内部审计工作流程及方法;4、具备良好的职业操守,沟通力、执行力较强,能够承受一定的工作压力。
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