招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
一、任职要求1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;2、生产制造型企业内部审计稽核(或内部控制)工作经验;3、熟练掌握内部控制、财务会计、审计理论、法律法规等方面的知识,熟悉内部控制标准、体系,有内部控制评价经验;4、品德端正,具备良好的职业道德素养和文字功底;5、沟通协调能力强;二、工作职责1、参与公司内部控制体系建设和维护;2、组织和实施对公司内部控制有效性的评价、形成评价结论、出具评价报告;3、识别、评估公司业务风险,向上反馈公司存在的问题及风险;4、提供内部控制体系改善意见,协助公司内部控制流程的改善;5、编制内部审计月度工作规划和年度审计计划;6、实施内部审计项目,稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性,出具审计报告并反馈与交流。跟踪检查相关单位或个人对审计报告改善建议落实情况;8、组织处理特定专项事务,包括但不限于参与重要建设项目、重大采购项目等的跟进;此职位为科逸住宅设备股份有限公司招聘
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