到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1、根据公司审计计划拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;2、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,出具内部审计报告,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;3、组织企业内控体系的设计与建议,及时发现企业经营互动中存在的潜在问题和风险,提出改进建议;4、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;5、完成审计经理交办的其他工作。
任职要求:1、审计、财会或相关专业全日制本科学历,35岁以下;2、4年以上内部或外部审计工作经验,具有中级审计师或中级会计师职称;3、工作严谨,思路清晰,具有一定的分析、判断和表达能力,有较强的沟通协调能力,敢于坚持原则;4、有上市公司内审从业经验者优先。
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