招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1、按照集团内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,并出具审计报告;2、参与对集团、各子公司各项制度及业务流程的梳理,能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;3、对公司内控及运营流程中存在风险进行识别评估,并提出有效的建议;4、对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实;5、负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理、审计报告的归档及审计证据的保存等;6、部门领导交办的其他工作;人员要求:1、本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业;2、有3年以上专职内控/内审工作经验,熟悉office软件及财务核算软件;3、具有敏锐的洞察力、逻辑思维能力和良好的语言及文字表达能力;4、有会计师事务所、咨询公司内审、内控相关工作经验者优先;5、有医疗审计经验优先,有CPA证书优先。
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