到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1.通过对公司制度、流程的检查,运用风险管理的方法,评估公司现有的内控环境和业务流程的风险,发现内控缺陷,协助制定内控制度并提出审计建议;2.协助制定内审计划,根据管理层的审计需求,负责制定相应审计程序和项目计划;3.根据内审程序,收集并整理审计证据,编写审计工作底稿和审计报告初稿;4.协助制定被审计部门可改进方案,推动和监督审计发现问题的改进落实,定期协助发布后续整改报告,供管理层决策。任职要求:1.审计、会计等相关专业,本科及以上学历(特别优秀可破格);2.3年以上企业内审工作经验或会计事务所审计工作经验;3.具有审计、内部控制、财务、采购、风险管理等方面的知识,具有初步团队建设和管理能力;4.拥有以下(一项或多项)证书者优先:中国注册会计师、中级会计师、CIA或同等水平资格证书;5.具备较强逻辑判断与决策能力、沟通能力、计划与执行能力;为人正直,公正严谨,具有很强的职业道德。
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