到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责1、协助部门领导完善公司内部审计工作相关制度、制订年度审计工作计划;2、执行对公司财务收支的正确性、真实性及合法性进行定期、不定期的审计监督;3、结合公司业务特点和发展需求,全面开展审计项目,包含不限于财务收支和内控审计、对外投资和对外担保审计等;4、执行对各子公司财务管理流程和业务事项进行审计监督,并对各分子公司财务基础工作进行培训及辅导;5、协助填报各类统计及财务报表,总结审计任务的完成情况,提炼审计工作心得并对存在问题提出改进措施与建议;6、完成部门领导交办的其他事宜。任职要求:1、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强;2、熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;3、本科或以上学历,会计、审计、财务管理等财务类专业;4、1-3年内控(或流程)管理、上市公司内审或会计师事务所审计工作经验;5、能接受出差。
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