招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1)执行内部审计计划、协调业务部门制定整改方案,完成内部审计的沟通、汇报,以及行动跟踪。2)协助协调股东方审计,协调业务部门制定行动方案,完成股东方的汇报与跟进。3)协助支持及跨合资公司的审计、调查项目。4)按流程完成事故汇报,完成事故的归档,总结调查中反映出来的内控和管理漏洞,提出整改方案,并敦促执行。5) 负责按流程完成事故的审批、汇报,并进行行动方案的跟踪。6) 负责对调查中涉及的敏感信息绝对保密,保持独立性、专业性,获取和保留有效的调查记录,为后果管理、诉讼、仲裁提供参考。7) 负责事故分享资料的准备,宣传合规文化。8) 组织完成内审、调查相关的培训。9) 定期协助准备向董事会下属的审计委员会的汇报资料,业务保障委员会及GMT会议资料。10)和团队一起完成业务保障、风险控制的项目性工作。
岗位要求:学历要求:本科以上,有相关审计、咨询、财务管理经验者优先;工作经验:3年以上能力要求:1)对内控制度、风险管理、SOX方法论有一定的专业基础和工作经验;2)对审计方法论有一定的了解,具备一定的审计经验;3)对风险识别,内控制度建立,有专业的敏感度和专业能力;4)有较强的流程感,能从复杂的业务操作中发现控制的关键点;5)有较强的沟通能力,能够应对各种审计发现、事故调查的沟通和行动方案的制定;6)有较强的抗压能力,能够坚持压力下审计的客观独立性,能在给定的时间内设计有效的审计计划,高效完成审计。7)具备一定的事故调查知识和能力。
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