招聘人数:3-5人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1、完善公司内部审计相关制度流程并推进实施;2、拟订并实施内部审计工作计划,开展各项例行与专项审计,监督、评价公司有关业务活动,提出管理建议,并推进问题整改及建议落实;3、完善公司内控建设,加强风险防控工作,保障内控体系的运行和维护;4、对公司重大经济活动进行监督检查;5、上级安排的其它工作。
任职要求:1、全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关财经专业;2、2年以上审计、会计、财务管理相关工作经验。熟悉企业内部审计和财务工作流程,有较好的分析、写作、沟通及表达能力;对医药流通行业有一定了解3、熟练掌握审计、会计、财务管理相关知识和技能,能熟练操作办公软件;4、有较强的工作热情,正直诚信,有责任心,具备良好的团队合作意识。5、服从公司工作安排,能适应短期出差。
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