招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1、负责对采购内控体系建设情况、采购支出的合理性、以及潜在的采购舞弊风险等进行采购专项审计;2、负责对财务内控体系建设情况、财务收支核算、预算管理、税务筹划等管理情况进行财务专项审计;3、负责对人资、销售等其他运营或业务环节进行内控管理情况审计;4、负责对信息安全管理情况进行审计;5、根据AEO认证要求,对进出口业务环节进行审计。任职要求:1、学历专业:全日制本科及以上学历;会计、审计、金融、工商管理等经济类专业;持有会计、审计类专业证书优先;2、年龄形象:26-35岁,男女不限;3、工作经验:具备2年以上内部审计经验,具有一定的举报调查经验;4、专业技能:熟悉审计、财税知识以及采购、销售、人资等主要运营或业务环节,熟悉内部审计工作流程,能在审计过程中挖掘出深层次的问题; 5、素质特点:有较强的原则性以及抗压能力;沟通协调能力良好、计划和执行力较强、综合分析判断力较强。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。