到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
韶关工厂及华南销售大区内部控制和业务支持梳理公司业务流程,进行合法性及风险性分析与评估,针对识别的风险,给出优化建议。 为工厂各部门提供SOP培训;定期/随时进行流程执行监督检查,确保流程执行合法合规,提升运营效率。 根据企业内控标准,协助复核财务报告数据的准确性。 编制发布内控报告,通告阶段性工作情况,向管理层揭示重大操作风险.与内审、外审加强沟通,对于审计发现及时跟进解决,并建立自查机制,杜绝类似问题的再次发生。 列席工厂运营例会,参与月度盘点、采购招投标等日常工作,识别其中的内控风险点并给出恰当改进意见。
任职要求一:审计类/财经类/管理类专业;内审/内控/财务/法务岗位三年以上工作经验;具有风险管理、内部控制、业务流程审计等相关专业知识,熟悉内控业务操作流程。
任职要求二:财务管理背景,如主办会计等,负责多部门业务对接,熟悉业务部门的流程管理。
以上要求任意一个即可!
态度严谨、原则性强、团队协作及自律性强、责任心和服务意识;出色的沟通能力、协调能力;优秀的数据整理、数据分析能力;英文读写能力;年龄约26-35岁;熟悉SAP操作尤佳;快消品行业经验优先。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。